2017年12月资产负债表及报表说明 |
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单位:元 |
资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和股东权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
流动资产: |
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流动负债: |
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货币资金 |
1 |
2,826,794.12 |
658,473.75 |
短期借款 |
68 |
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短期投资 |
2 |
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应付票据 |
69 |
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应收票据 |
3 |
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应付账款 |
70 |
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应收股利 |
4 |
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预收账款 |
71 |
8,000.00 |
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应收利息 |
5 |
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应付工资 |
72 |
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应收账款 |
6 |
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应付福利费 |
73 |
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其他应收款 |
7 |
70,732.00 |
66,769.49 |
应付股利 |
74 |
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预付账款 |
8 |
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应交税金 |
75 |
44,063.93 |
24,248.66 |
应收补贴款 |
9 |
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其他应交款 |
80 |
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存货 |
10 |
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其他应付款 |
81 |
3,520,777.30 |
1,330,153.78 |
待摊费用 |
11 |
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预提费用 |
82 |
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一年内到期的长期债权投资 |
21 |
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预计负债 |
83 |
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其他流动资产 |
24 |
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一年内到期的长期负债 |
86 |
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流动资产合计 |
31 |
2,897,526.12 |
725,243.24 |
其他流动负债 |
90 |
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长期投资: |
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长期股权投资 |
32 |
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流动负债合计 |
100 |
3,572,841.23 |
1,354,402.44 |
长期债权投资 |
34 |
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长期负债: |
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长期投资合计 |
38 |
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长期借款 |
101 |
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固定资产: |
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应付债券 |
102 |
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固定资产原价 |
39 |
598,235.00 |
598,235.00 |
长期应付款 |
103 |
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减:累计折旧 |
40 |
588,066.65 |
588,996.65 |
专项应付款 |
106 |
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固定资产净值 |
41 |
10,168.35 |
9,238.35 |
其他长期负债 |
108 |
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减:固定资产减值准备 |
42 |
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长期负债合计 |
110 |
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固定资产净额 |
43 |
10,168.35 |
9,238.35 |
递延税项: |
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工程物资 |
44 |
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递延税款贷项 |
111 |
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在建工程 |
45 |
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负债合计 |
114 |
3,572,841.23 |
1,354,402.44 |
固定资产清理 |
46 |
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固定资产合计 |
50 |
10,168.35 |
9,238.35 |
股东权益: |
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无形资产及其他资产: |
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股本 |
115 |
100,000.00 |
100,000.00 |
无形资产 |
51 |
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减:已归还投资 |
116 |
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长期待摊费用 |
52 |
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股本净额 |
117 |
100,000.00 |
100,000.00 |
其他长期资产 |
53 |
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资本公积 |
118 |
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无形资产及其他资产合计 |
60 |
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盈余公积 |
119 |
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其中:法定公益金 |
120 |
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递延税项: |
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未分配利润 |
121 |
-765,146.76 |
-719,920.85 |
递延税款借项 |
61 |
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股东权益合计 |
122 |
-665,146.76 |
-619,920.85 |
资产总计 |
67 |
2,907,694.47 |
734,481.59 |
负债及股东权益总计 |
135 |
2,907,694.47 |
734,481.59 |
附报表说明 |
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一、资产情况 |
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1、流动资产期末余额725243.24元,其中货币资金658473.75元,货币资金主要是应付食堂、超市、一卡通持卡人的资金未结算;其他应收款66769.49元,主要是应收新生预充值一卡通100元学院未收回转入后勤。 |
2、固定资产原值598235元(主要包括学院用的23座丰田车44.45万元,后勤日常运输农夫车11.25万元和其他后勤小额日常办公设备、绿化工具等),截止12月已提折旧588996.65元,净额剩9238.35元,大部分资产已过固定资产使用年限。 |
二、负债情况 |
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1、流动负债期末余额1354402.44元,其中第四季度预提的税金24248.66元,其他应付款1330153.78元,其他应付款主要是商户租赁押金约14万元、一卡通持卡人余额和食堂、超市未结算的款项约88万元,应付教育用品公司约20万元。 |
三、股东权益 |
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1、股本10万元,由珠海城市职业技术学院出资; |
2、期末未分配利润-719920.85元(主要2008年到2013年学院预算未拨足导致亏损累积)。 |
四、期末资产负债率为184.49%,偿债能力比正常50%以内超出3倍多,偿债能力相当弱。 |