审计科

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审计科工作职责

一、依据国家法律、法规和政策,以及上级部门和学院规章制度,独立开展内部审计工作,对学院主要负责人负责并报告工作,同时接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和检查;

二、严格按照国家、省、市和学院各项财务制度和内部审计制度,制定学院内部审计规章制度、实施措施和执行程序,对学院经济活动的风险进行防范和管控;

三、编制年度内部审计工作计划,并按相关要求做好内部审计工作;

四、主要对下列事项进行审计监督以及风险评估:

(一)收支管理情况;

(二)预算管理情况;

(三)政府采购管理情况

(四)资产管理情况;

(五)建设项目管理情况;

(六)合同管理情况;

(七)对外投资项目管理情况;

(八)内部控制制度的健全、有效及风险管理情况;

(九)经济管理和效益情况;

(十)财务信息的编报和公开情况;

(十一)有关负责人的任期经济责任;

(十二)领导和上级主管部门交办的其他审计事项;

五、治理小金库和教育乱收费等工作;

六、负责内部审计的宣传教育工作,组织内部审计人员的的培训工作;

七、配合上级相关部门完成对学院开展的各项审计活动;

八、做好内部审计工作文书档案管理,确保相关档案资料完整与安全;

九、完成处领导交办的其他工作。